FIELD VERIFICATION CARD · VC-ST-03 · 結構與混凝土
混凝土進場、澆置、試體與養護
配比、坍度、等待時間、澆置分層與養護未串成同一批次紀錄,強度合格也可能掩蓋冷縫、蜂窩或錯置批料。
- 總包內部關卡
- HOLD
- ITP 校準起點
- WITNESS
- 風險層級
- P1
- 量測基準
- 03
FIELD CONTROL HEADER
先把查驗邊界、責任與下一道鎖在同一張卡
總包得依公司制度停止自身或分包的下一道、封閉與覆蓋;但本卡不得取代依法或依契約應由設計、監造、業主/起造人、專業技師、試驗機構或主管機關執行的審查、查驗、簽證與驗收。專案允收值須依契約文件優先順序及正式核定程序確認;公司內控如另行加嚴,應明確標示其性質。
01 · READY TO INSPECT
先決條件未齊,不把「已到場」誤認為「可查驗」
查驗開始前先填入專案識別資料,再逐項確認圖資、材料、基面、儀器、作業範圍與前一道紀錄。
PROJECT IDENTITY
現場填寫欄
- 工程/棟別
- ____________
- 樓層/軸線/房號
- ____________
- 圖號/版次
- ____________
- 專案 ITP 實際點位
- □ HOLD □ WITNESS □ REVIEW 來源:____
- 查驗日期/時間
- ____________
- 施工班組/批次
- ____________
- 核准配比、澆置計畫、抽樣頻率與允收標準已確認。
- 泵送、照明、備援、振動、試體與養護資源就緒。
- 前一停留點已放行且澆置範圍標示清楚。
GO / NO-GO
查驗啟動判定
- □ 先決條件全部完成,可開始查驗。
- □ 尚缺資料/作業未就緒,退回補正。
- 缺口、責任人、完成期限:____________
02 · MEASURE & JUDGE
允收要有項目、方法、數值來源與實測結果
下表含教材內部控制或預警值;實際專案必須填入契約、核准圖說、規範或施工計畫的正式來源。文件互有差異時,依契約優先順序與正式澄清結果辦理,不自行選值。
| 項次/查驗項目 | 量測/確認方法 | 允收基準 | 現場實測/文件來源 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 01 · 進場資料 | 逐車核對送貨單、配比代碼、出廠與到場時間 | 100% 與核准配比及澆置區相符;超過核准時限不得卸料。 | ________ | □ 合格 □ 不合格 □ 不適用 |
| 02 · 工作性 | 依核准頻率量測坍度/坍流度與溫度 | 落在核准配比與施工計畫範圍,不得現場任意加水。 | ________ | □ 合格 □ 不合格 □ 不適用 |
| 03 · 澆置與養護 | 巡查分層厚度、振實、停留時間及養護覆蓋 | 符合核准方法;施工縫位置受控,完成面在規定時點開始連續養護。 | ________ | □ 合格 □ 不合格 □ 不適用 |
03 · SAMPLE BY RISK
抽樣不是少看幾個,而是明確定義批次、必看位置與失敗升級
首件、端部、轉角、修補、換料、換班與最不利條件應強制涵蓋;關鍵功能與隱蔽節點即使一般面抽樣,也常需要逐點追溯。
LOT
批次怎麼切
同日、同配比、同澆置區為一批;不同強度或供應廠另分批。
COVERAGE
最低覆蓋
送貨單逐車核對;工作性與試體完全依核准計畫,且每一施工分區均納入澆置巡查。
ESCALATION
失敗升級
任一車不符、試驗趨勢異常或出現冷縫風險,暫停卸料並提高後續抽樣至逐車,回溯已澆置位置。
FIELD SAMPLE RECORD
本次抽樣足跡
- 批次界定:________________
- 母體數量/抽樣數量:____/____
- 強制納入的最不利位置:____________
- 抽樣圖/照片索引:______________
04 · WALK THE WORKFACE
查驗步驟依序走,避免只拍完成照
每一步都應能對應人員、位置、圖資、工具與原始結果;有疑義時保留現況,不先用後續工法遮蔽。
確認澆置區、配比、前置放行與設備備援。
逐車辨識批次,依頻率見證試驗與試體編碼。
記錄澆置順序、異常中斷、振實與養護起訖。
FIELD NOTES
現場觀察與實測補充
______________________________________________
______________________________________________
05 · STOP / DISPOSITION / RECHECK
缺失不能用口頭承諾跨過停留點
先停止受影響的下一道與封閉,再定位原因、範圍與責任;修補後要以相同或更完整的方法重新證明。
STOP / DO NOT COVER
任一項成立,停止下一道或不得封閉
- 配比代碼、時間或工作性不符核准條件。
- 現場加水、試體編碼失聯或澆置區無法追溯到車次。
- 模板支撐異常、爆模、停電或澆置中斷超出計畫。
DEFECT DISPOSITION
缺失先定位、隔離與找出系統原因
- 隔離不符車次並記錄不得卸料原因。
- 對已澆置異常區定位、保護並提出評估所需資料。
- 禁止以表面修補直接關閉蜂窩、冷縫或強度疑義。
REINSPECTION
再查驗不是補一張照片
- 核對異常區處置依據、檢測結果及修補範圍。
- 重新檢查完成面、施工縫、養護狀態與批次追溯。
- 必要時依正式程序完成補充試驗與相應權責確認。
| 缺失位置/編號 | 不符基準與原因 | 立即控制/處置 | 主責/期限 | 再查驗結果 |
|---|---|---|---|---|
| 01 · ______ | ________ | ________ | ____/____ | □ 合格 □ 不合格 日期:____ |
| 02 · ______ | ________ | ________ | ____/____ | □ 合格 □ 不合格 日期:____ |
| 03 · ______ | ________ | ________ | ____/____ | □ 合格 □ 不合格 日期:____ |
06 · EVIDENCE & RELEASE
讓放行可以被下一班、下一樓層與竣工資料接手
證據要能識別區位、批次、時間、工具、原始值與版次;簽名代表各自在內部管理流程中的查核,不擴張或轉移法定及契約責任。
- 逐車送貨單與澆置位置圖
- 坍度/溫度/試體照片及數值
- 澆置與養護時序影像
- 混凝土澆置紀錄
- 試體與試驗追蹤表
- 異常批次處置及再查驗單
INTERNAL DECISION
總包內部狀態
- □ 合格,准予指定範圍進入下一道。
- □ 僅對已完全隔離、查驗合格且不受缺失或外部查驗影響的區域作內部限定放行。
- □ 不合格,維持停止或不得封閉。
- 放行範圍與條件:____________
任一停止/不得封閉條件仍成立、P1 風險未關閉、必要外部查驗或簽認未完成、區域無法完全隔離時,均不得勾選限定放行。WITNESS 未到場是否得續作,只能依核准 ITP、契約通知時限與正式依據判定。
SIGN-OFF
查驗與內部放行簽署
- 施工班組/自檢
- ______ 日期/時間:______
- 總包查核/結構工務(總包內部主責)
- ______ 日期/時間:______
- 內部會簽/品管工程師
- ______ 日期/時間:______
- 內部會簽/預拌供應/試驗人員
- ______ 日期/時間:______
- 內部會簽/監工領班
- ______ 日期/時間:______
- 契約查驗/見證(如適用)
- 通知:____ □ 到場 □ 未到場 續作依據:____
- 總包內部放行者
- ______ 放行範圍/條件:______
- 照片/報告/圖面索引
- ________________